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創業策劃書投資收益模式

發布時間:2020-12-13 11:30:26

⑴ 創業計劃書的主要內容有哪些

一、公司摘要

這一部分要介紹公司的主營產業,產品和服務,公司的競爭優專勢以及成立屬地點時間,所處階段等基本情況。

二、公司業務描述

這一部分介紹公司的宗旨和目標,公司的發展規劃和策略。

三、產品或服務

介紹公司的產品或服務,描述產品和服務的用途和優點,有關的專利,著作權,政府批文等。

四、收入

介紹公司的收入來源,預測收入的增長。

五、競爭情況及市場營銷

分析現有和將來的競爭對手,他們的優勢和劣勢,以及相應的本公司的優勢和戰勝競爭對手的方法。對目標市場作出營銷計劃

六、管理團隊

對公司的重要人物進行介紹,包括他們的職務,工作經驗,受教育程度等。公司的全職員工,兼職員工人數,哪些職務空缺。

七、財務預測

公司目前的財務報表,五年的財務報表預測。投資的退出方式(公開上市,股票回購、出售、兼並或合並)。

八、資本結構

公司目前及未來資金籌集和使用情況,公司融資方式,融資前後的資本結構表。

九、附錄

支持上述信息的資料:管理層簡歷,銷售手冊,產品圖紙等。其他需要介紹的地方

來自上海知志者回答

⑵ 研究項目策劃書

商 業 計 劃 書

(參考格式)

項目名稱 :
項目單位 (蓋章)
地 址 :
電 話 :
傳 真 :
電子郵件 :
聯 系 人 :
年月日

文字排版要求:

1、字型:大標題用2號黑體, 中標題用3號黑體, 小標題用3號揩體, 正文用4號宋體。
2、紙型:統一用A4紙,左側裝訂。
3、頁邊距:上2.6cm、下2.6cm、左3.0cm、右2.0cm。
4、結構層次序數:「一」、「(一)」、「1」、「(1)」。

摘要
說明:在兩頁紙內完成本摘要
【摘要內容參考】
1、公司基本情況(公司名稱、成立時間、注冊地區、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業務,過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯系人。)
2、主要管理者情況(姓名、性別、年齡、籍貫、學歷/學位,畢業院校、政治面貌、行業從業年限、主要經歷和經營業績。)
3、產品/服務描述(產品/服務介紹、產品技術水平,產品的新穎性、先進性和獨特性,產品的競爭優勢。)
4、研究與開發(已有的技術成果及技術水平,研發隊伍技術水平,競爭力及對外合作情況,已經投入的研發經費及今後投入計劃,對研發人員的激勵機制。)
5、行業及市場(行業歷史與前景,市場規模及增長趨勢,行業競爭對手及本公司競爭優勢,未來3年市場銷售預測。)
6、營銷策略(在價格、促銷、建立銷售網路等各方面擬採取的策略及其可操作性和有效性,對銷售人員的激勵機制。)
7、產品製造(生產方式、生產設備、質量保證、成本控制。)
8、管理(機構設置、員工持股、勞動合同、知識產權管理、人事計劃。)
9、融資說明(資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權利,退出方式。)
10、財務預測(未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。)
11、風險控制(項目實施可能出現的風險及擬採取的控制措施。)

商業計劃書的格式及內容要求

一 、公司基本情況
公司成立時間
注冊資本及變更情況(法人代碼,有形資本,無形資本)
公司性質、經營范圍(是否有特許經營權);股東及股份比例目前資產情況(總資產、總負債凈資產,去年銷售收入和純利潤);公司下屬公司,合資公司及關聯公司等情況;公司所屬行業;公司的發展戰略及公司發展的宗旨、近期和遠期目標
二、產品和服務
公司的主營產品;產品的獨特性;產品是否經過政府或行業有關部門鑒定(提供資料);產品獲得過何種獎勵或榮譽;產品是否申請知識產權保護(專利、商標、版權);現有生產設備的生產情況;需要增加設備情況及實施計劃;公司是否還在准備其他產品的開發;生產成本詳細說明及控制
三、公司的管理
公司的組織結構(畫出結構圖);公司主要管理者的性別、年齡、出世地、學歷、學位、畢業院校、工作年限,在目前行業工作年限、獲得的成就等;公司對主要管理和技術人員採取的激勵機制;公司是否聘請外部管理人員(會計師,律師、顧問、專家);說明公司對知識產權、專有權、特許經營權等情況;說明公司的商業機密、技術機密等保護措施;公司是否存在關聯經營和家族管理問題說明
四、行業及市場分析
公司所屬行業的歷史、現狀和未來發展趨勢;公司產品是行業里的上游、中游或下游產品;公司產品所在的行業段,目前全世界(全國)的市場容量有多大,這一容量以每年 %的速度增加或減少,每年實際的市場銷售達到市場容量的 %,這一需求以每年 %的速度增加或減少;公司目前每年的銷售收入占市場實際銷售份額的 %
五、市場競爭及營銷策略
公司產品所在的市場范圍里有那些競爭對手,他們占市場份額是多少,你公司的市場份額是多少;與競爭對手產品相比,公司產品有那些獨特之處,這些獨特之處對客戶是否有用;公司產品的獨特之處能否被競爭對手效仿,公司是否採取實際措施保護自己的產品特點;如果公司產品與競爭對手產品相比沒有技術上、設計上或其他方面的獨特之處,公司採取那些有效手段與對手競爭,競爭的結果能否提高你公司產品的市場份額,預計經過競爭你公司的份額能提高到多少;公司產品的客戶是那些人,他們的分布情況,他們怎樣知道你公司的產品;公司採取那些市場營銷手段(廣告、展銷會、培訓班、電腦直銷,電話銷售,上門直銷,分銷網,零售網,郵購);簡述銷售過程和步驟;營銷成本;准備拓展那些新市場;推出新產品的市場准備;現有的幾家大客戶。
六、 研究與開發
公司現有技術開發人員數量;公司有那些開發設備;公司現有產品的技術水平(國內、國際先進、領先、);技術負責人的技術水平和管理能力;與同行業其他企業相比,你公司技術人員的收入水平;技術人員每年流失的比例是 %;公司採取那些措施保護關鍵技術;公司每年的技術開發投入占銷售收入的 %
七、生產過程
生產地點;是委託生產或自己生產;是否能夠保證原材料的供應,選擇了幾家供應商;生產設備性能質量如何;生產設備的最大生產能力能否滿足市場增長的需要;交通運輸條件是否方便;周邊生產配套情況;採取了那些生產管理制度,是否完善,執行情況如何;檢測設備;成品率,返修率,廢品率等情況;
八、 資金需求情況及融資方案
資金需求計劃:為實現公司發展計劃所需要的資金額,資金需求的時間性;資金用途:(詳細說明資金用途,並列表說明);融資方案:公司所希望的投資人及所佔股份的說明;資金其他來源:如銀行貸款等;
九、項目實施進度
項目實施的計劃進度及相應的資金配置;進度表。
十、財務計劃
當前資產負債平衡表;第一年12個月每月銷售收入預測;3-5年銷售收入預測;上述數據中,實際回款預測;上述月份和年份銷售費用預測;上述月份和年份財務費用預測;上述月份和年份管理費用預測;上述月份和年份其他費用預測;第一年12個月每月現金流量表;3年現金流量表;3-5年的資產負債平衡表;投資回收期計算;盈虧平衡計算;結論。
十一、風險因素
請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險,提出有效的風險控制和防範手段
技術風險;市場風險;管理風險;財務風險;其他不可預見的風險;
十二、投資者退出方式
股權回購
依照事業商業計劃的分析,公司對實施股權回購計劃應向投資者說明。
利潤分紅
投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的,按照本商業計劃的分析,公司對實施股權利潤分紅計劃應向投資者說明。
股票上市
依照商業計劃的分析,公司上市的可能性作出分析,對上市的前提條件作出說明。
股權轉讓
投資商可以通過股權轉讓的方式收回投資。公司對投資商進行股權轉讓的說明。
十三、其他
指出三名公司之外的投資推薦人
最大元器件、原材料供應商的電話和聯系人
最大分銷商電話和聯系人
公司最大結算銀行的電話和聯系人
公司應收款的滯後期
公司應付款期限
公司產品庫存一般保持在怎樣的數量
公司元器件、原材料的儲備情況
增值稅、所得稅申報情況
前幾年利潤分配情況
公司總經理詳細的個人簡歷及證明人

十四、附錄
媒介關於公司產品的報道;
公司產品的樣品、圖片及說明;
有關公司及產品的其它資料。

⑶ 怎麼做一個策劃書

物流公司(名稱)策劃書

目錄

前言

德國一位經濟學家曾預言,未來的世界只有生產者、物流者和消費者三種人。

2003年,離中國入世後的最後保護期限尚剩一年,中國方興未艾的物流業熱潮更是波瀾壯闊:國際物流巨鄂「揮師東進」的步伐加速,中國東西部物流的競爭及差距日漸明顯……

成都作為西部的重鎮,將首當其沖地擔當起西部物流業「排頭兵」的重任。成都,究竟需要什麼樣的物流?

成都市是西南地區的科技、金融、商貿中心,交通和通訊樞紐,物流在城市及區域經濟中一直佔有重要地位。隨著西部大開發的深入進行以及中國加入世貿組織,成都的經濟發展必將迎來更大的機遇和挑戰。現代物流的目的是實現物流的時空效應,同時也是城市社會經濟活動正常高效進行的前提。大力發展現代物流,是保證物資的有序流通,推動城市經濟快速健康發展的有力保障。

因此,現代物流將在成都經濟活動中佔有不可替代的地位。

本案將策劃一個利用信息和網路技術以及運用現代組織和管理方式,將運輸、倉儲、裝卸、加工整理、配送、信息等環節進行整合並進行一體化經營的新興現代物流公司。它是按照現代物流觀念對傳統彼此分割的環節的整合和一體化,目的是要在盡可能低的總成本條件下實現既定的顧客服務水平,即在注意環境的情況下,將正確的貨物,以正確的時間,用正確的成本,按照正確的條件,運到正確的地點。

一、市場分析

(一) 項目投資環境

1、中國物流市場狀況

中國倉儲協會1999年3月對我國家電、電子、日化、食品等450家大中型生產企業的典型調查表明,企業自己承擔物流管理的佔26%,全部委託第三方的僅佔5.2%,自理與委託相結合的佔68.8%(其中委託比例在30%以下的佔42.3%,在30%~60%之間的佔36.5%,60%以上的佔21.2%)。在被調查的企業中,45.3%的企業正在尋求新的物流代理,其中又有75%的企業選擇新型物流公司,21.9%選擇純運輸公司,3.1%選擇倉儲企業,有64.3%的企業希望新的物流商提供綜合物流服務,28.6%的企業希望提供干線服務,7.2%的企業希望提供分銷服務。

隨著中國入關進程的加快,越來越多的外國物流公司看好了中國物流市場,並將在近期內採取措施進入中國。

繼新加坡美集物流公司與上海、沈陽兩家大型運輸企業達成合資、合作協議,共同開拓中國物流市場之後,江蘇省首家與美國BALLY(百利)國際營銷機構合作的企業——百利物流南京公司最近也正式投入營運,它的三大營銷手段百利物流電視專欄、百利物流大型交易網、百利物流導購手冊也同時與南京市民見面。

今後外資的攻勢將越來越強勁。而經營基礎薄弱的國內流通業也相繼出現淘汰競爭。所有這些情況表明,中國物流業現代化的舉動已經刻不容緩。

2、四川物流市場狀況

伴隨著經濟的高速增長,四川省物流業迅速發展。主要表現在以下幾個方面:

一方面是物流業增加值快速增長。2001年,包括交通運輸、倉儲、郵電通訊及批發零售業在內的物流業增加值為630.6億元,自1995年以來年均增長8.9%,占國內生產總值的比重由14.6%提高到15.7%,處於快速增長階段。

二方面是物流基礎設施日益完善。到2001年,四川省鐵路通車里程已達2751公里,成渝、寶成、襄渝、成昆、內昆、達萬等鐵路干線與毗鄰各省市相連;公路里程達10.9萬公里,成渝、成廣、成灌、成南、成樂、成雅、內宜等高速公路相繼通車;全省有長江、岷江、金沙江、大渡河、沱江等大小通航河道120條,通航里程達7300多公里;航空運輸已開通航線140多條。2001年,全省完成的貨運量為57140萬噸,完成的貨物周轉量為636.8億噸公里。各種交通運輸裝備和工具門類齊全,更新周期縮短,數量和質量基本適應需要。全省各類倉儲設施先進,容量巨大。

三方面傳統物流業開始向現代物流業轉變。隨著物流基地設施和裝備的現代化,物流信息網路的建設以及集中配送等新的生產組織方式的廣泛採用,四川傳統物流業正開始向現代物流業轉變,並在加快物流速度,減少庫存,降低成本,延伸服務等方面顯示出良好的發展前景。

同時,四川物流業也存在以下幾個問題:

第一是第三方物流發展滯後。受「小而全,大而全」的影響,不少企業習慣自辦物流,專業化、現代化的第三方物流發展緩慢,阻礙了物流成本的降低和物流效率的提高。

第二是「條塊分割」影響了物流資源的優化配置。由於運輸倉儲等設施分屬不同部門管理,加之企業之間協作配合不夠,使物流整體系統全程化優勢難以充分發揮。

第三是物流專業人才不足和信息平台建設滯後,使物流業的標准化、信息化進程滯後,服務內容、服務質量和服務效率都不能適應國民經濟發展的客觀需要。

3、成都物流市場狀況

成都是西南地區的「三中心、兩樞紐」,在引領西部物流的最新潮流以及探索西部物流發展獨特道路方面具有得天獨厚的條件,成都在交通運輸基礎設施上已羽翼漸豐。其一,成都是我國西南地區的航空樞紐。雙流國際機場已開辟50餘年,國內航線和3條國際航線,客運量居全國第四;其二,成都是成渝、成昆、寶成、達成四條鐵路干線交匯點,是全國七大鐵路樞紐之一; 其三,成都擁有西部地區最發達的高速公路體系,並已成為全國公路網密度較大的地區。以上已經擁有的條件,使成都完全具備搶佔西部物流發展先機的能力。

但是,成都的物流同世界甚至中國東部地區相比,都只是處於一個起步階段。成都市2001年在1492億元GDP中,運輸、倉儲、郵電等服務行業佔了142多億,企業內部自理物流有100多億,總體上講,2001年成都市物流處理量佔GDP的17%左右。(如圖所示)而在日本,物流處理量僅佔GDP的12%,美國為13%,深圳市為15%,這就說明目前成都市的物流成本較高。

農業 工業 其它行業 交通運輸、倉儲及郵電通訊業

建築業 批發和零售貿易、餐飲業

從上圖中可以看出,成都物流在基礎建設、信息化程度及各種物流知識與管理理念上,較別人相對落後,急需迎頭趕上。

(二)項目背景

目前,成都火車北站周邊的幾個大型建築裝飾材料市場的年吞吐量達數百億元之巨,而近幾年來隨著北站地區的大型商場、市場的興起和繁榮,北站地區的物流形式卻變得異常嚴峻。

北站面前的二環路東西方向數公里(包括北站周邊的大小街道),擁擠不堪可以說沒有一天不堵車,各大市場內的通道、貨場、倉庫都已不堪重負。

如西南生產資料市場的倉庫、堆場和停車場的面積目前還不及營業面積的百分之二十,其它市場的情況也相差無幾。現在誰要想在這片地區找一個空閑堆場或庫房真比登天還要難。

至於交通就更成問題了,各市場除了抽調大量人力在場內指揮交通外,還要派專人在大門口協助交警疏導交通。

面對如此擁擠的現狀,有關單位已決定將二環路上的這一段鐵路專用線拆除。這樣做之後,與之相連的府河等市場(佔地面積上千畝、年物流量上百億)就將失去唯一一個在場內的鐵路專用線和站台,其結果雖可稍緩這一路段的交通擁堵但又會嚴重製約北站周邊商業和物流的發展。

當前,特別是在中央號召加強西部大開發力度的大好形勢下,全國各地的廠商紛紛湧入成都市場。僅西南生產資料市場的外地客商就佔50%。東南亞、日本等客商也十分看好成都市場,許多外商還在成都建立了辦事處。但火車北站周邊幾個大市場的物資倉儲和停車場已經飽和,這一帶物流狀況已成為嚴重製約城市經濟發展的瓶頸,更遠遠不能滿足建材行業和現代物流日益增長的需求。

同時隨著我國加入WTO,高科技的模式,高水準的管理,是企業站穩市場的先決條件。因此,為了改變四川物流的落後現狀,使四川物流趕上沿海地區的先進水平,因勢力導利用西南生產資料過飽和的物流能力建立一個與之配套的具有現代化管理水平的集倉儲、配送、運輸一條龍服務的現代物流公司尤其重要。

本項目擬在成都市華僑經濟技術開發區建立一個現代物流公司。

成都市華僑經濟技術開發區是經國務院僑務辦公室批准、由成都市僑務辦公室與青羊區政府共同承辦的高科技開發區。

開發區位於成都市西南部,地處上風上水,清水河繞區而過,三環路穿區而行,距室中心2.5公里,緊鄰火車西站商貿區。區內可與154個國家和地區及400多個城市直撥通話,交通、通訊極為便利。

在開發區設立的項目,當地政府將以極其優惠的方式提供土地,同時在區內投資可享受省、市、區三級政府提供的最優惠的投資政策。(目前廣東成運輸公司已搶先在這一地區設立了機構,營運車已在西南生產資料等市場開展營運,但其倉儲配送的綜合能力還遠遠不能滿足北站地區巨大的物流需要。)

因此,本項目選點在成都市華僑經濟技術開發區進行建設非常適宜。

二、項目可行性分析

本項目建成投入使用後,可容納迎運車輛千餘輛,配套服務人員上千人,加上大面積的倉庫和堆場,不僅可緩解成都市火車北站地區眾多大型建材市場的貨物存放和轉運難的問題,而且又可以減輕這一地區的交通擁堵現象,同時還為國內外客商的介入提供了更為廣闊的空間和優良的條件,也給城市從業人員造就了大量的就業機會,其社會效應和經濟效應顯而易見。

綜上所述,本項目的建成,對擴大內需,拓展物流市場,使我省企業產品在省內外更多的佔有市場份額極為有利。且該項目的再發展前景好、投資風險小,是可行的。

註:即使將本項目風險系數加大到50%(實際上不可能)再加上項目開始營運後第四年起每年應納33%所得稅額,投資回收期也不會超過五年,現列表說明如下:

總收入

總支出

風險系數

所得稅率

純收入

第一年

2596萬元

614萬元

0.5

0

991萬元

第二年

2596萬元

614萬元

0.5

0

991萬元

第三年

2596萬元

614萬元

0.5

0

991萬元

第四年

2596萬元

614萬元

0.5

33%

664萬元

第五年

2596萬元

614萬元

0.5

33%

664萬元

合計

4301萬元

回收期 小於五年(五年純收入4301萬元大於總投資3962萬元)

註:五年的收支均按不變數計算還未計算增長因素。

三、市場定位

(一)形象定位

90年代以後的世界經濟,基本進入了第三產業時代,滿足商品數量早已不成問題,而如何將生產出來的商品及時銷售給消費者,盡快回收成本是主要矛盾,能解決這一主要矛盾的重要手段之一就是現代物流。後來人們又發現,僅有現代化物流還不夠,必須有現代信息技術、資金後盾和商業機會支撐,只有把物流與商流、資金流、信息流有機地組合,使供應商、製造商、分銷商、零售商乃至用戶有機地組合,形成一個最佳、最優化的系統,即由多個環節組成一個有效供應的「鏈」,才更有效、更保險。

從以上狀況分析得出,本案策劃的物流公司將以新興現代物流公司的形象,出現在公眾面前。

針對物流系統中的主要活動包括客戶服務、需求預測、庫存控制、訂貨購貨、備件服務、退貨服務、分撿包裝、運輸、裝卸、倉庫以及信息與通訊等。公司將采全新的高科技手段,提供服務。

包括採用電子數據交換系統(EDI)把遠程通訊、計算機和資料庫有機地融合在同一系統中,進行數據交換和信息資源共享,從而實現大范圍遠程物流管理;使用全球衛星定位系統(GPS),通過多個通信衛星對地面車輛、船舶等進行精確的測定和跟蹤,隨時查詢貨物的所在位置,以便大大地提高物流服務水平;此外,在物流管理中使用TPS(事務處理系統)、MIS(管理信息系統)、DDS(決策支持系統)以及條碼、射頻、電子標簽等新技術,進行管理。

(二)項目投資及回報分析

本項目總佔地面積:380畝。包括:大型倉庫、露天堆場、大型停車場、網路調度、管理辦公室。

其中:倉庫 33333平方米 用地面積50畝 造價:260元/㎡(含水電安裝)共計造價為866,667萬元。

停車場用地面積80畝,其中大型停車場40000平方米,用地60畝,小型停車場13333.3平方米、用地20畝,造價:30元/㎡,共計造價160萬元。

道路、綠化120000平方米,用地面積180畝,造價:30元/㎡共計造價:360萬元。

露天倉儲40000平方米,用地面積60畝,造價:10元/㎡共計造價:40萬元。

職工宿舍、招待所、駕服人員公寓、辦公用房、職工活動室、職工食堂約6666平方米,共用地10畝。

宿舍、招待所、駕服人員公寓佔地6000平方米,建樓房五層,建築面積30000平方米,其中6000平方米由公司出資建設,460元/㎡,其餘部分由職工自己集資建設(不計算在本項目投資總額內)。

辦公室、食堂房屋建三層,佔地666平方米,建築面積2000平方米,造價460元/㎡ 1、2項合計造價368萬。

物流基地聯網調度、服務用微機26台,掃描儀3台、列印機6台、復印機3台,共計32萬元。

建設總投資:1872萬元(不含征地費)

1、 工程費用:1794.667萬元

2、 設備費用:32萬元

3、 不可預見費用:46.8萬元

征地費用:2090萬元

項目總投資:3962.8萬元

本項目建設期(即項目全部完工投產)為兩年,所需資金部分由企業自籌,部分向銀行貸款,建成營運後,預計三至五年內可收回投資。

收益情況

1、停車場:根據目前周邊市場收費情況保守計算,基地4萬平方米的大型停車場,日均停放量為800輛次,(5Y貨車面積約18㎡,8T貨車面積約29㎡,按800輛靜態停放,僅占停車場面積的40%,約1.6萬㎡)收費按300元/月/輛計:車收入應為:288萬元。

基地13333平方米的小型停車場(停微型貨車),日均停放量為1380輛次,收費按120元/月/輛計:年收入應為198萬元。

2、露天貨場(不含吊裝服務):收費按0元/月/㎡計:4萬平方米貨場年收入應為480萬元。

3、庫房(含部分裝卸服務):收費按30元/月/㎡計:33333平的庫房年收入應為1200萬元。

4、招待所、駕服人員公寓:收費按40元/月/㎡、使用率按月80%計,6000平方米年收入應為230萬元。

5、其它網路、調度服務,列印、復印、貨場、裝卸服務,年收入保守計算200萬元。

總收入:2596萬元。

稅、費測算

1、營業稅費為5.7%,總收入2596×5.7%=148萬元,

2、房產租賃稅為庫房、招待所的收入(1200萬+230萬)×55%×12%=94萬元,

3、辦公房房產稅為460萬×70%×1.2%=3.9萬元,

4、基地員工按100人算,人均年收入(含費用)1.2萬元共120萬元,水電、設施維護費50萬元,合計170萬元,

5、年折舊費3962.8萬元÷20年=198萬元/年,

總計為:613.9萬元。

年收入凈值:1585萬元{總收入-總支出扣除風險系數20%,凈收入等於總收入減總支出乘以80%:(2569萬-614)×80%=1585萬元}

(三)公司服務策略

1、 物流服務全程化

全程服務(Total Logistics)的服務理念是現代物流的主要特徵,它強調提供從原材料資源供應與采購、到生產加工、再經過市場銷售最終達到消費者的物資周轉全過程的服務,提供不僅包括倉儲、運輸等基本物流服務,還包括物流咨詢及系統方案設計等其他增值服務,是一種全過程、全方位的服務。

2、 與電子商務互為支撐

隨著Internet的日益普及,電子商務的應用呈現迅猛增長之勢。電子商務的推廣,加快了世界經濟的一體化,使物流在整個商務活動中佔有舉足輕重的地位。電子商務帶來對物流配送的巨大需求,推動了物流業的進一步發展,而物流也在促進電子商務的發展。因此,擬和多家電子商務公司建立戰略夥伴關系,或自己開展電子商務業務。

3、 物流社會化

現代物流通過對物流資源的重新組合,使原來的物流資源、物流活動從生產企業和商業企業中分離出來,成為一種社會化的資源和市場化的活動。物流活動由原來的供貨方和需求方的直接聯系轉變為由專業化的物流公司通過市場化的交易行為,向整個社會對所有需要物流服務的企業提供這種服務,降低了製造業的物流成本。也就是說,必須大力發展第三方物流服務。

(四)公司管理策略

加強用戶服務(Custmer Service)、外協(Outsourcing)、戰略合作夥伴、第三方物流(Third Party Logistics)、信息管理和網路控制是物流發展的重要趨勢。毫無疑問,用戶服務是物流管理的宗旨,也是未來要加強的重要方面;專業化分工使企業更加關注自己的核心產業,從而將物流活動分離出來,並委託給專業的物流公司去實施,這就是外協;在對外交易活動中,企業趨向於選擇少數而穩定、並有較多業務往來的公司形成戰略夥伴關系;越來越多的生產商認識到了第三方物流在其原材料和產品供銷中的作用;作為促進物流發展的重要動力之一,信息和網路同時也是企業物流管理中所關注的重要方面。

1、 供應鏈一體化

供應鏈管理(Supply Chain Management,簡稱SCM)是圍繞核心企業,通過對信息流、物流、資金流的控制,從采購原材料開始,製成中間產品以及最終產品,最後由銷售網路把產品送到消費者手中的將供應商、製造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個整體的功能網路結構管理模式。

2、 物流管理信息化

現代物流業作為一個新興的行業,是國民經濟體系中的一個重要組成部分,不僅承襲了原來的物資儲運部門和企業內部物流的功能,而且還根據現代經濟的要求拓展出許多新的功能,這就使得現代物流管理的任務變得復雜和艱巨,物流管理所涉及的信息量也十分龐大,反饋必須及時准確。如何利用現代化的通訊、網路和計算機技術來有效處理信息,利用信息指導物流活動和相關的商務活動,成為所有現代物流企業發展的瓶頸和前提條件。

3、 物流系統的規劃

物流系統規劃是指確定物流系統發展目標和設計達到目標策略與行動的過程。它對物流業的發展、物流設備的配置、物流用地的布局、物流企業的經營與管理模式有十分重要的意義。

為此,本案設計的系統規劃包括社會經濟及物流調查分析、物流需求及其預測、物流用地規劃、交通運輸系統規劃、倉儲庫存規劃以及物流信息系統規劃等。如圖所示:

四、公司效果圖

倉 儲

公司自備大型倉庫,可為客戶提供倉儲服務。庫區管理科學,設施齊全,自備叉車,裝卸。

包 裝

專業包裝,分普通包裝和精緻包裝。

五、營銷策略

(一) 橫向協同物流戰略。

所謂橫向物流協同是指同產業或不同產業的企業之間就物流管理達成協調、統一運營機制。前者是產業內不同的企業之間為了有效地開展物流服務,降低多樣化和及時配送產生的高額物流成本,而相互之間形成的一種通過物流中心的集中處理實現低成本物流的系統。從實踐上來看,它往往有兩種形式,一是在承認並保留各企業原有的配送中心的前提下,實行商品別的集中配送和處理;二是各企業放棄自建配送中心,通過共同配送中心的建立,來實現物流管理的效率性和集中化。不同產業之間的協調物流是將不同產業企業生產經營的商品集中起來,通過物流或配送中心達成企業間物流管理的協調與規模效益性。一般來講,不同產業橫向協同物流處理的商品范圍比較廣,而且從企業內部管理的角度看,更容易被接受,這主要是因為同產業協同物流由於相同類型企業的商品活動是集中進行的,因而各企業經營的情況以及商品流轉的信息等易為競爭者所獲得,即所謂的「企業機密的泄漏」,從而不利於企業經營戰略的施展。相反,不同產業企業間的協同物流,由於相互之間分屬於不同的產業,不存在直接的競爭替代性,因而既能保證物流集中處理的規模經濟性,又能有效地維護各企業的利益以及經營戰略的有效實施。正因為如此,如今國際上不同產業間的協同物流相對發展較快,這也是發展橫向協同物流中我們不得不關注的問題。

(二) 縱向協同物流戰略。

縱向協同物流戰略是流通渠道不同階段企業相互協調。形成合作性、共同化的物流管理系統。這種協同作業所追求的目標不僅是物流活動的效率性(即通過集中作業實現物流費用的遞減),而且還包括物流活動的效果性(即商品能迅速、有效地從上游企業向下游企業轉移,提高商品物流服務水準)。縱向協同物流的形式主要有批發商與生產商之間的物流協作和零售商和批發商之間的物流協作等形式。批發與廠商間的物流協作有兩種形式:一是在廠商力量較強的產業,為了強化批發物流機能或實現批發中心的效率化,廠商自身代行批發功能,或利用自己的信息網路,對批發企業多頻度、小單位配送服務給予支援;二是在廠商以中小企業為主、批發商力量較強的產業,由批發商集中處理多個生產商的物流活動。零售與批發的協作則表現為一是大型零售業建立自己的物流中心,批發商經銷的商品都必須經由該中心,再向零售企業的各店鋪進行配送。此外,與零售商交易的批發商數目盡可能減少,因此要求批發商從原來從事專業商品的經營轉向多種類經營,零售企業物流中心訂貨、收貨等手續得到簡化;二是對於大型以外的中型零售企業來講,它們不是自己建立物流中心,而是由批發商建立某零售商專用型的物流中心,並藉此代行零售物流。這種方法對於中型零售企業來講,既可以有效利用批發商所持有的物流Know-how,又能享受省略本企業物流中心集配商品環節所帶來的利益。

(三) 通過第三方物流實現協同化。

第三方物流是通過協調企業之間的物流運輸和提供物流服務,把企業的物流業務外包給專門的物流管理部門來承擔。它提供了一種集成物流作業模式,使供應鏈的小批量庫存補給變得更經濟,而且還能創造出比供方和需方採用自我物流服務系統運作更快捷、更安全。更高服務水準,且成本相當或更低廉的物流服務。從第三方物流協作的對象看,它既可以依託下游的零售商業企業,成為眾多零售店鋪的配送、加工中心,也可以依託上游的生產企業,成為生產企業,特別是中小型生產企業的物流代理。目前第三方物流無論在國際還是在我國國內都有著廣闊的市場。

⑷ 創業計劃書中的財務計劃怎麼寫(明細)


一.投資分析
1.股本結構與規模
2.資金來源與運用
3.投資收益與內風險分析
附容:投資現金流量表,再從一下幾方面分析:
(1)投資凈現值
(2)投資回收期
(3)內含報酬率
(4)項目敏感性分析
(5)盈虧平衡分析(含:保本點分析)
(6)投資回報
二.財務分析(主要是財務報表)
1.會計報表及附表
(1)主要財務假設
(2)收益表
(3)現金流量表
(4)資產負債表
2.會計報表分析
(1)比率及趨勢分析
(2)預計銷售趨勢分析
(3)風險假定與分析
3.財務附表
(1)第一年收益表
(2)第二年收益表
(3)成本費用表
(4)資產負債表 (第一年季報)
(5)資產負債表 (第二年季報)
(6)現金流量表(第一年季報)
(7)現金流量表(第二年季報)

⑸ 創業計劃書要包括哪些要素具體要分幾步驟要怎麼寫

一、綱要或概要

明確提出創業想法,吸引投資者眼球和注意力。要說明你的想法是一個好的想法,會為客戶創造價值或帶來價值增值的想法,是一個值得去實施(不是嘗試)的想法。

闡明創業者將做什麼事,應當較為詳細地闡述創業規劃。

包括下列內容:創業情況介紹;主要產品、技術或服務;市場概貌;營銷策略;團隊情況;資金需求情況等。

介紹創業團隊時,首先要說明創業思路,新思想的形成過程,目標及發展戰略。

介紹創業者本人的背景、經歷、經驗和特長等。創業者的素質對創業結果起著關鍵作用。創業者應盡量突出優點並表示自己有強烈的進取精神,經投資者留下良好的印象。

在計劃概要中,創業者必須回答下列問題:產品、技術或服務的內容;市場在哪裡;顧問群體有哪些;顧客有哪些需求;合夥人是誰。

還要說明自身與眾不同之處,及獲得成功的市場因素。

記住:概要簡明扼要,生動易懂。不要展開描述,只需建立一個基本的框架即可。所需篇幅1-2頁足矣。

二、創業想法

想法,是創業計劃書中最重要的部分。

?明確闡述你的產品或者服務項目是什麼?這個產品或者服務是否有價值?

記住:這部分沒有必要具體地提出產品名稱或者服務的項目名稱,但需要提出怎樣生產或提供這種服務。

必要時,可用對比的方法進行描述。即與目前比較知名的或有較大影響力的公司或產品或服務進行比較說明。

三、市場和行業分析

創業涉及的行業是壟斷的還是開放的?

創業想法在市場上是否有效?

創業市場發展有多快?

創業行業的前景如何?

創業行業是集中的還是分散的市場?

創業的目標市場在哪裡?

創業的具體目標客戶群體有哪些?

創業的主要目標客戶群體是哪些?

准備先從哪個行業入手?

你創業的優勢和劣勢分別是什麼?

四、市場營銷策略

?創業者開發新產品或向新市場擴展時,必須要對市場進行調查、分析和預測,最後作出判斷。

?市場預測,首先要進行市場需求預測:包括市場是否有此需求;市場總規模有多大;發展前景如何;影響需求的因素有哪些。

?其次,市場預測還包括對市場競爭格局進行分析:主要競爭者有哪些;市場競爭狀況如何;是否存在政策壁壘;是否存在有利於創業者產品或服務市場間空等。

五、籌資分析

創業需要多少資金?

資金的使用方向在哪裡(不需具體)?

資金的用途結構有哪些(應當具體)?

什麼時候用錢?

六、困難和應對策略

任何創業者在創業過程中都會遇到困難。只是困難的類別、大小和影響不同而已。

任何創業者都應當有直面困難的心理准備,樹立「必須」克服困難的信心。

要根據調查分析得出的結論,制定不同的對策措施。

制定對策措施時,要盡可能地考慮全面,將各種可能的措施都考慮進去。同時,還應留有餘地。准備多套應對方案。

⑹ 創業計劃書投資盈利部分

前瞻研究院有很多創業計劃書案例,可以參考一下。
一.投資分析
1.股本結構與規模
2.資金來源與專運用屬
3.投資收益與風險分析
附:投資現金流量表,再從一下幾方面分析:
(1)投資凈現值
(2)投資回收期
(3)內含報酬率
(4)項目敏感性分析
(5)盈虧平衡分析(含:保本點分析)
(6)投資回報
二.財務分析(主要是財務報表)
1.會計報表及附表
(1)主要財務假設
(2)收益表
(3)現金流量表
(4)資產負債表
2.會計報表分析
(1)比率及趨勢分析
(2)預計銷售趨勢分析
(3)風險假定與分析
3.財務附表
(1)第一年收益表
(2)第二年收益表
(3)成本費用表
(4)資產負債表 (第一年季報)
(5)資產負債表 (第二年季報)
(6)現金流量表(第一年季報)
(7)現金流量表(第二年季報)

⑺ 投資10-20W,年收入300W以上,適合縣城以上城市創業的項目,留郵箱發可行性策劃書,有感興趣的嗎

酒店娛樂項目

⑻ 項目投資方案怎麼寫

一、項目背景
根據現目前人們對生活的需求,需要快速、方便、味道好的進餐需求,如果在一個商圈中心開一個快餐店,給各個階層的白領人員、服務人員以及一些出遊的消費者提供快餐,會給人們一種方便、實惠、快捷的體驗。

(一)位置
將該快餐店的選址選擇在商圈的中心,旁邊有寫字樓和各種商場。

(二)風險分析

1、政策風險
國家對食品的要求,不能有添加劑等,都會對食品有影響。對此,應該按照國家的規定來執行,讓顧客吃得放心,自己經營也安心。

2、市場價格的風險
介於現目前的通貨膨脹的現象,導致經營成本增加,從而所獲得的利潤減少;人們對價格的接受能力,是不可能和市場價格同步;還有租金的變化,可能會有所提高,這些都會影響到經營所得到的利潤。
對此,可以考慮是否適當提高銷售價格,或者適當減少分量,不改變銷售的分數來減少成本,穩定利潤。

3、經營環境的風險
該快餐店所處位置在商圈的中心,如果有其他的商圈的成立,會導致人流量的分散,周邊的市場會出現萎縮。適當實施一些促銷活動,來吸引新老客戶前來消費。

4、經營的風險
用人不當,市場定位不當造成的風險,客戶消費的偏好變化,接受程度等都會使經營受到影響。
提出雙方均可以接受的報酬,並簽訂勞動合同來避免因用人不當而引起的損失;對於客戶的變化,需要根據客戶的不同要求來改變銷售策略。

5、復制風險
快餐的可復制強,可能造成同行的競爭的學習。不但在用餐的食品飲料上改進,還需要提高服務的質量和環境等等,從而來從眾多的同行中能夠脫穎而出。

二、相關報表

(一)固定資產投資估算

1、裝修費用。
快餐店面積為35平方米,廚房區域為10平方米左右,另25平方米作為就餐區域。單位造價150元/平方米,則:裝修費用估算價值=1500*35=45000(元)

2、設備購置。
根據需要需購置一台櫃式空調,價格大概在3500元;安置五個就餐桌,大概需要300元/套;另需要購置各種烹飪用具及調料,需要18000元,則設備購置估算價值=3500+300*5+18000=23000(元)

3、安裝工程費用。
天然氣、自來水所需費用5000元。

4、預備費用估算。
在次僅對基本預備費用進行估算。根據本項目的特點,基本預備費用可取以上費用的3%計算。即:基本預備費用=(4500+5800+5000)*3%=459(元)
固定資產投資估算表
序號工程或費用名稱單位數量
一裝修費用
基礎裝修 45,000.00
二設備購置
櫃式空調台1 3,500.00
就餐桌套5 1,500.00
烹調用具及調料 18,000.00
合計 23,000.00
三安裝工程費用
天然氣、自來水 5,000.00
四預備費用估算
基本預備費用 459.00
五合計 73,459.00

(二)收入預測
根據該店的所處地位在步行街中心,旁邊有一寫字樓和各種商場,可給白領、商場服務員和其他人員的提供所需的餐飲,預計早上有50人進餐,中午有200人進餐,晚上有150人進餐,根據早上每個人5元的費用,中午和晚上每個人10元的費用,可以得出每天的收入=50*5+200*10+150*10=3750(元),列表如下:
序號項目人數價格日收入月收入年收入
1早餐505250.00 7,500.00 90,000.00
2午餐200102,000.00 60,000.00 720,000.00
3晚餐150101,500.00 45,000.00 540,000.00
合計3,750.00 112,500.00 1,350,000.00

(三)總成本費用估算
根據本餐店的所處位置,人流量,就餐情況,國家規定的用工政策等,本快餐店的月成本費用為,年成本為,列表分析如下表:
總成本費用估算
序號項目月成本費用年成本費用
1直接成本 50,625.00 607,500.00
2工資及福利 14,300.00 319,200.00
3租金 19,740.00 236,880.00
4折舊費 383.33 4,600.00
5攤銷費 165.98 1,991.80
6其他費用 166.67 2,000.00
合計 85,380.98 1,172,171.80

總成本費用各項目分析如下:
1、工資及福利。
根據本店的經營情況,需要7個人,2名廚師,2名服務員,1名收銀員,2名雜工。
序號項目人數每月工資年工資
1廚師2 8,000.00 192,000.00
2服務員2 2,500.00 60,000.00
3收銀員1 2,000.00 24,000.00
4雜工2 1,800.00 43,200.00
合計 14,300.00 319,200.00

2、直接成本。
根據該店所處地位,人流量大小,估計在早上大概有50人左右,5元/人;中午大概200人。10元/人;晚上150人,10元/人,則收入為=50*5+200*10+150*10=3750(元)根據餐飲行業的歷史數據參考,直接成本大概為總收入的45%,則直接成本=3750*45%=1687.5(元)

3、租金。
租金分為租用餐具費用和場地租賃費用。
每天的餐具費用=560*0.8=448(元)
每月場地租賃費用=35*180=6300(元)

4、折舊費。
根據設備購置費用,按五年算計提折舊費=23000/5=4600(元)(不計殘值)

5、攤銷費。
攤銷費用=(32959-23000)/5=1991.8(元)

6、其他費用。
其他費用包括清潔費用,治安費用,門前三包費用,物管費用等等。預計每月2000元。

(四)損益分析
根據投資收入和成本費用,可以得出
序號項目金額
1營業收入 1,350,000.00
2營業成本 607,500.00
3營業稅金及附加 76,950.00
4經營費用 564,671.80
5利潤總額 100,878.20
6所得稅 25,219.55
7凈利潤 75,658.65

(五)現金流量分析
按照一個季度為單位來計算現金流量,列表如下:
序號項目Q1Q2Q3Q4Q5
1現金流人337,500.00337,500.00337,500.00337,500.00
1.1營業收入337,500.00337,500.00337,500.00337,500.00
2現金流出93459.00316937.39316937.39316937.39316937.39
2.1建設投資73459.00
2.2流動資金20000.00
2.3經營成本291,395.00291,395.00291,395.00291,395.00
2.4營業稅金及附加19,237.5019,237.5019,237.5019,237.50
2.5所得稅6,304.896,304.896,304.896,304.89
3凈現金流量-93459.0020562.6120562.6120562.6120562.61
4累計凈現金流量-93459.00-72896.39-52333.78-31771.16-11208.55
5所得稅前凈現金流量-93459.0026867.5026867.5026867.5026867.50
6所得稅前累計凈現金流量-93459.00-66591.50-39724.00-12856.5014011.00

三、盈虧平衡分析
以生產能力利用率(BEP)表示的盈虧平衡分析,
年固定總成本=總成本費用-直接成本=564671.8
年營業收入=1350000(元)
年可變成本=年直接成本=607500(元)
年營業稅金及附加=76950(元)
BEP=564671.8/(1350000-607500-76950)=85%

四、敏感性分析
變化率固定資產投資經營成本營業收入
115%16%10%35%
210%17%13%29%
35%18%15%23%
40%19%19%19%
5-5%20%23%15%
6-10%21%27%12%
7-15%22%32%9%
從上表可以看出,同樣變動率下,對方案凈現值影響由大到小依次為營業收入、經營成本、固定資產投資,即營業收入是最為敏感的因素。

五、結論
計算指標: 所得稅後所得稅前
財務內部收益率(FIRR): 19%27%
財務凈現值(FNPV)(ic=3%):93,979.73150,617.36
投資回收期(從建設期算起): 5.55 4.48
通過投資回收期,內部收益率,可以看出此投資是可行的,從投資回收期可以看出在5.55個季度,即5.55*3=16.65個月收回投資,取得盈利。

拓展資料:

作用

項目投資計劃書一方面是為了獲得項目融資,另一方面,也是可行性研究的重要組成部分,它包括技術評價、經濟評價和社會評價三個部分。技術評價主要是根據市場需求預測和原材料供應等生產條件的調查,確定產品方案和合理生產規模,根據項目的生產技術要求,對各種可能擬定的建設方案和技術方案進行技術經濟分析、比較、論證,從而確定項目在技術上的可行性。

經濟評價是項目評價的核心,分為企業經濟評價和國民經濟評價。企業經濟評價亦稱財務評價,它從企業角度出發,按照國內現行市場價格,計算出項目在財務上的獲利能力,以說明項目在財務上的可行性。

國民經濟評價從國家和社會的角度出發,按照影子價格、影子匯率和社會折現率,計算項目的國民經濟效果,以說明項目在經濟上的可行性。社會評價是分析項目對國防、政治、文化、環境、生態、勞動就業、儲蓄等方面的影響和效果。

⑼ 怎麼寫創業計劃書

一般的主要分為:
1 項目前景:你可以具體的說一下這個項目的前景 市場的分析 整個行業的趨勢以及國家的的政策.能不能獲得投資商的青睞這里很重要的
2 項目的具體介紹:這里是你具體介紹你的項目的細節問題.例如創業理念 公司描述 公司性質 公司宗旨 公司目標等等
給你一個例子你自己看看吧 希望對你有幫助!首先,第一章 前言
廣告行業也在不斷完善和擴大,我們創辦廣告公司的重點在於業務,經營手法的創新,這是××廣告公司與眾不同之處。首先,我們的廣告公司既向市場推出廣告類服務,同時提供了對廣告業有興趣的××××學院在校大學生實踐和操作的平台。我們把××廣告公司投入商業運作,但不以贏利多少為惟一創業目的,能在社會實踐中有所獲得才是我們的真正的追求。
其次我們擬與湖南其他大中型廣告公司合夥組建××廣告公司,共同受益,共同承擔風險。我們將與合夥的廣告公司簽訂××××學院廣告人才長期推薦合同。合夥公司需要哪一方面的人才,需要這個人具備哪一方面的技能,以此為基礎合夥公司幫助我們在××廣告公司運營中著重訓練學生的這方面素質和能力,使我們的學生素質能力各項均達到合夥廣告公司的要求標准。這個訓練過程我們將在學生在校階段就可以培訓完成,學生畢業後就可以直接到合夥廣告公司中工作。
××廣告公司的發展策略,一方面增強了我們的技術力量,為實現市場效益創造了條件;另一方面公司的市場行為可以豐富學校的教學資源,它產生的社會效應也將在一定程度上提高我校的知名度,從而形成良好的互動,促進××××學院有關學科的發展。
我們將不斷努力進取,為把××廣告公司創辦成一個代表××××學院大學生創業成果的窗口形象而努力。
第二章 公司描述
(一)公司名稱
*******廣告公司
(二)公司性質
集製作、代理、策劃、創意、調查、咨詢為一體的媒介性合資廣告公司。
(三)公司宗旨
以幫助客戶獲取經濟效益和社會效益為已任,旨在通過公司科學、專業、真誠的服務來建立客戶與市場的最佳溝通渠道,把客戶有限的資金進行最經濟的策劃和設計,讓客戶以最低的廣告成本,達到最佳傳播的效果。
(四)公司目標

(五)創業理念
廣告公司目前處於調查研究和起步的階段,但是我們形成一個共識,即在起步之初積極探索發展模式和方向,走一條有自己特色的路子,通過有效的資本運作,實行各種方式聯合或兼並其他小公司,在當地形成強有力的廣告集團。從最初吸引小客戶做起,以精益求精的務實態度與客戶建立良好的長期的合作夥伴關系,逐步擴大自己的經驗和名氣,一點一點劃分屬於我們的「勢力范圍」。
我們將努力在每一個細節之中,都融入一絲不苟的敬業精神,通過各種渠道分析廣告發展的動態和趨勢,從研究受眾及市場出發,具體落實為我們的每一個客戶提供科學化、專業化的服務。只有不斷進取,不斷超越自己,這是××廣告公司發展的關鍵。
(五)公司服務
1. 專業化的廣告服務
——為我們的客戶提供詳細准確的行業咨詢服務,包括數據調查資料,分析結論。從而使得客戶的投資更科學、合理,全方位與消費者溝通。
——成立內部的研究機構,逐漸開創自己的理論架構和知識體系,建立自身文化內涵。
——與媒體成為戰略夥伴,代理和完全買斷媒介的大量廣告版面和時間,由我們單方向對廣告主進行廣告媒介的推銷和販賣。
2.個性化的業務服務
——是永州市第一家含有為婚禮策劃和營造婚禮氣氛業務的公司。
——為客戶提供開業、節慶、房地產展銷、產品促銷、大型活動的策劃,以及向客戶出租活動中必須的大型升空氣球、充氣拱門,卡通人等宣傳造勢工具。
——代理聯系舉行活動所需禮儀小姐。
3.為客戶提供准確、科學的市場調查
——不必客戶東奔西跑,我們為客戶提供完善的效果測定服務
4.其他
——用戶利益:我們因自身特點具有業務成本上優勢。能把客戶所需的廣告預算降到最低,做到真正的優質價廉。
第三章 市場分析
(一)市場描述
廣告行業是我國的新興行業,2002年我國共有廣告公司57434家,幾年來公司數量不斷增加,營業額和從業人員不斷擴大,增長速度可觀,全國廣告經營額 2003年突破1000億元大關。按照專家的預測,2004年我國國內生產總值增長不低於7%,將達到12.5萬億元以上,全國廣告經營額大概在1100 億元左右。中國廣告市場在未來10年左右有望成為全球三大廣告市場之一。但與美國廣告權威機構披露的外國大型廣告集團的年營業額數字相比,差距極為巨大。我國西部地區的經濟及廣告與東部相比差距仍然很大,這一點在短時間內不會有大的變化。
永州是湖南南部毗鄰兩廣地區商品集散中心,商品交易活躍,商業網點密集。全市現有各類批發市場30多個,商業及飲食服務網點2萬多個,從業人員4萬多人。據永州市第二次全國基本單位普查資料顯示:全部企業法人單位中,從業人員在100人以上單位414個,佔9.43%;100人以下的單位3974個,占 90.57%,其中又以30人以下的企業為主,佔全部企業的67.37%。可見永州的私營個體經濟的特點主要是企業規模小,數量多,分布廣。永州的廣告客戶多為中小規模企業或商鋪業主,永州現代廣告行業起步晚,發展快,廣告行業在永州將擁有更廣闊的市場前景。
(二)目標市場
我們把創業初期目標市場按地域特點分為三類:××××學院校內市場,××××學院周邊市場,永州芝山區市場,遠期目標市場為永州各地市場,包括永州冷水灘區市場。
××××學院校內市場主要表現為學院方對外宣傳的廣告需求,學院33個學生社團活動的廣告需求,以及學院內舉行各類活動和比賽的廣告需求。
××××學院周邊市場的主要表現為楊梓塘一條街的各商鋪、門面的廣告需求,尤其需要注意的是學院附近各門面和商鋪的更新速度很快。
××區市場的主要表現為商場或企業事業單位提供市場調查,公關活動策劃,舉行促銷活動所需的廣告服務以及各小商鋪的門面廣告,招牌製作,戶外廣告等。
(三)目標客戶
目標客戶初期主要定位在××××學院以及永州芝山區各企業、商鋪、經營生產門面業主。
(四)建設進度
××廣告公司由籌建、准備到實施預計將花費三個月的時間。其中第一、二個月將與湖南省各地廣告公司進行聯系及商務談判,建立初步的合夥人關系。從第二個月開始,我們將用兩個月的時間,同時從硬體與軟體兩方面建設公司。到最後一個月,在完善公司建設的同時,將聯絡永州的商務網站與一些廣告裝潢公司,以及目標顧客群相對集中的廣告裝潢門面,爭取與它們建立商業夥伴關系。
(五)市場發展戰略
創業初期階段(第一年)
1.我們初期階段的發展模式可以考慮——
方案(1):與××區一些廣告裝潢公司聯系,謀求建立廣告聯合體。這是因為,自身都存在規模小,孤立發展的特點,有的公司具有媒體代理優勢,有的具備客戶資源,有的具備區域優勢。我們通過資本運作,實行橫向聯合,整合資源,優勢互補,降低成本,風險共擔。集團化是中國廣告業進一步發展的必然選擇。通過各種方式聯合形成強有力的廣告區域集團。通過規模化經營,優勢互補,降低經營成本。這樣有助於擺脫各小公司單獨發展的重復和徘徊狀態,從而提升整體服務水平。這也對我們公司初期的發展有相當大的幫助。
方案(2):如果聯合不成功,我們初期只能立足××××學院周邊,搶占附近各類廣告業務,我們以設計製作廣告招牌為主,輔之進行一些有一定規模和影響的公關策劃活動,吃掉大型廣告公司所無暇顧及的零散業務,一步步打響名氣。在發展中拓展長線業務。珍視同客戶的關系,建立良好的客戶關系,讓今天的廣告客戶成為明天××廣告公司的義務宣傳員。也可以嘗試邀請客戶參股,共同發展。
2. 聯絡各商鋪,門面業主,向其宣傳介紹××廣告公司。
3. 游說學院社團,將××廣告公司作為社團的廣告代理。
4. 尋找廣告製作耗材供應商,確保進貨渠道的服務與質量。
5. 與永州商務網站建立友情鏈接,在網上宣傳介紹××廣告公司。
6. 開通電話業務咨詢以及建立公司網站提供網上咨詢服務。
創業發展階段(第二、三年)
××廣告公司在發展初期的規范運營中積累了相當的經驗,在永州市場具有一定的名氣,被越來越多的客戶認同,同時公司人員的技術水平,製作設備隨著發展上了一個台階,那麼這個階段的目標是進一步樹立××××學院××廣告公司的品牌形象,並對市場進一步推廣,把我們的廣告業務目標發展到大中企業。
1. 在永州芝山區主要街道捐贈價值數以萬元計的戶外廣告,其中一部分廣告牌用於向民眾輸送公共服務信息。無形中使廣告牌不再被視為「道路污染」,而是對社會有所貢獻。另一部分可以用於廣告出租,獲取收益。
2. 初步建立一個穩定的客戶群。能夠在永州市主流媒體做廣告宣傳,影響力開始向整個永州芝山區覆蓋。
3. 把××廣告公司向永州各地推廣,公司利潤將趨向穩定化。
第四章 公司經營
(一)公司業務
初期的業務內容大體分為:
1.市場服務:市場調查。客戶服務。
2.設計製作:廣告平面設計。商鋪招牌製作。廣告噴繪。產品包裝設計。展示製作。
3.企業咨詢:為客戶提供廣告策劃。公關活動策劃。
4. 廣告攝影:產品攝影。工業攝影。科技攝影。外景拍攝等。
5. 客戶出租:慶典活動的大型升空氣球、充氣拱門,卡通人等宣傳造勢工具。
成熟期後的業務還要包括:
1. 推出數字廣告業務,發展互聯網廣告。2004年,中國網民將突破億人大關,它標志著以新技術為基礎的互聯網作為新興的主流媒體已經走入普通中國人的經濟與生活,並將以我們難以預估的速度繼續增長,前景廣闊。
2. 大力推廣和發展戶外廣告。引進高新技術的廣告製作項目。
3. 婚禮策劃:婚禮策劃和營造婚禮氣氛。
(二)經營策略
1. 對公司的管理。維持經營效率是公司的主要管理課題,管理者需要致力於管理上的改良、業務系統的整合、強調綜合績效以改善經營效率。
2. 加強公司形象,提高知名度,吸引客戶,同時藉助形象的提升,增強市場競爭力,以此為策略的基本方向,讓消費者對便利店產生認同感,提高消費者的滿意程度。
3. 創造區域優勢。其主要的策略是以區域型的經營使其在區域的相對規模變大,在區域內取得較高的競爭地位,求的生存的空間,奠定獲利的基礎,再求經營范圍的擴大。
4. 善於從投資設備中挖掘隱藏的利潤增長點。
(三)成本核算
俗話說的好,「不打無准備之仗」。在投資前充分做好各項前期准備工作可減少後期運作中出現意外狀況的概率。資金、人力、場地這三個環節中任何一個出現問題都將直接影響到公司的發展。投入資金為91000元。公司人員經過競爭選拔定為10——12人。場地面積:50平方米以上。
(四)經營障礙
1. 資金不足導致公司基礎建設落後。
2. 作為新興的廣告公司,處於資金投入期和市場開拓初始起步期,是獲得利潤十分困難的主要原因。
3. 公司團隊整體實力需要作進一步提升。
4. 知名度不高。
(五)經營資源
俗話說的好:「不打無准備之仗」。在投資前充分做好各項前期准備工作可減少後期運作中出現意外狀況的概率。資金、人力、場地這三個環節中任何一個出現問題都將直接影響到公司的發展。我們初期需要投入資金為9.1萬元。人員通過競爭選拔後定為12——13人。場地面積:50平方米左右。
第五章 公司管理
(一)組織結構
由於××廣告公司屬於知識比資本更重要的智力行業,它的建立和發展需要合理調動整個××××學院的各方面優勢資源。
管理部——××××學院:負責公司內部管理,進度調配,公司發展規劃。
技術部——新聞傳播系與美術系:負責廣告平面設計、商鋪招牌製作、廣告噴繪、產品包裝
設計、展示製作。
市場部——漢語言文學與新聞傳播系:負責公司的對外廣告宣傳,形象策劃。提高公司在社會的知名度。市場調查,分析研究。
信息部——經濟貿易與管理系及計算機與信息科學系:負責與市場外圍信息源聯系,獲取××公司所需的廣告業務信息。並採取與其簽訂協議的方式組成較穩定的公司資源。建立公司網站為公司的網上業務咨詢服務、遠程傳播等建立基礎。
財務部——經濟貿易與管理系:負責公司的財政支出、收入業務,負責規劃和建立完善的財務系統。
培訓部——合夥廣告公司:負責對公司內部人員的技術和業務方面的培訓。
攝影部——××××學院西山攝影協會:負責公司對外廣告攝影業務。
人力資源部——××××學院:負責完善××廣告公司的人事制度。培訓公司內部人員。
(二)人力資源
××××學院集文、法、理、工、史、經濟、管理、教育等學科兼有的省屬全日制普通本科院校。現有16個全日制本科專業28個全日制專科專業,已面向25個省(自治區)招生,現有全日制在校學生6225人,成教學生5000餘人,人力資源充足。公司在學生中進行擇優選拔,保證人力資源的素質。
(三)風險分析
1.外部風險
——有限的資金資源
建立一個公司所需資金量大,同時也需要維持它運轉的資金。一旦資金資源不足,無法按照預定計劃到位,那麼公司將無法運轉建設。所以在資金管理方面務必警惕。
——某些主要設備價格的不確定性
這包括二手設備來源和價格的不確定性,也包括原材料配送網路的不確定性。
2.市場風險
——市場的巨大變化
激烈競爭所帶來的後果就是市場的高度細分,個性化消費正在取代大眾消費成為市場的主流。面對高度分化的市場,對廣告業來說,廣告越來越難做了,而對企業而言,則是廣告在企業與消費者溝通方面的作用降低了。隨著新科技不斷涌現,廣告的模式和設計也日新月異。最基本的廣告牌底材也千變萬化。
——市場的不確定性
一開始,目標客戶可能還存在信任與習慣的障礙,因而要讓目標客戶在短期內接受並委託××廣告公司為之服務,困難還是比較大的。
——尋求與其他大中型廣告公司合夥的不確定性
湖南其他大中廣告公司能否接受我們的合夥計劃,並為我們××廣告公司提供技術、管理、資金等方面支持困難較大。
3.合理性和可實現性
選擇廣告行業為創業項目,首先是因為××××學院具備強大的人力資源和技術優勢,它為公司提供了強有力的後盾,這是其他永州各地的廣告公司所不具備的。其次廣告業是一個社會效益和經濟收益率都非常高的企業,而永州的廣告行業的發展得並不規范完善,競爭程度較低。
第六章 財務分析
(一)資金來源
資金來源:項目總投資9.1萬元人民幣,其中自籌資金2萬元,向××××學院爭取3——4萬元,擬融資3萬元左右,建設期一個月。
形式:(1)中短期融資,限期償還本金加分紅。
(2)合資、合作、股份制。
(二)方案及回報
1. 內部收益率 40%, 投資回收期2年。
2. 以××××學院出面融資(也可以以公司名義),投資方不參與公司建設、管理和運作,融資方確保投資方固定回報率,並以固定資產作擔保。投資回報方式:
按國內商業銀行同期貸款利率上浮20%結算,兩年內還本付息。(不計復息)每年還本付息50%,每年結算一次。
(三)投資風險
投資方投資風險小,有以下幾個保證:(-)基礎設施全面配套後,公司將會招引到一大批業務項目,是投資方得以回報的主要途徑。(二)公司低成本高收益的業務運作會給融資力帶來豐厚的收益,是保證還本付息的可靠來源。(三)××××學院是永恆的,財政擔保,信用高,無風險。(四)融資金額較小,為3萬元左右,還本付息資金有保障。
中介人員由融資方給予一定手續費,標准面議。
(四)計劃費用
固定投資 (單位:元)
公司租賃費用
10000 (一年)
二手廣告噴繪機
30000
刻字機
6000
掃描儀、列印機、復印機
3000
電腦3台
10000
活動慶典廣告裝飾用品
10000
公司裝修費用
5000
對外宣傳廣告費
2000
日常經費
10000
其他
5000
合計
91000
每月開銷:(單位:元)
工資(按當月營業收入提成)
1000——3000
電費、電話費
500
稅金
500
設備維護及修理費
200
業務經費
300
員工培訓費用
300
合計
2800——5800
(五)公司收入
收入將來自(初期)
1. 廣告噴繪收入
成本分析
底材單價:①燈箱布
2.8~4元/平方米
②不幹膠(車身貼)
4~7元/平方米
墨水成本——單價:0.06~0.08元/ml
耗墨量:12ml/平方米
0.72~0.96元/平方米
+ 噴頭損耗
0.5~0.8元/平方米
合計:
4.02~5.76元/平方米
× 損耗(留白、誤操作等)按20%計算
(1 + 20%)
總計:
4.824~6.912元/平方米
目前××市場上燈箱布的噴繪價格普遍為15元/平方米(同行價。車身貼的價格更高,在20元/平方米以上),按此價格減去噴繪製作的 4.824~6.912元/平方米的成本,可得毛利潤為5.088~10.176元/平方米(折中按7.632元/平方米計算)。我們購買的二手噴繪機如果按每月20天工作業務計算,鑒於市場容量和市場競爭等因素,在此打個折扣,業務量每月噴繪500平方米進行以下計算(大廣告公司月噴繪在3000平方米左右,小公司也有1000平方米左右),則利潤為——
500×7.632 =3816元/月
2. 出租廣告慶典氣模產品
出租包括彩虹拱門、實物氣模、吉祥物(卡通)氣模、電子迎賓禮炮等廣告慶典產品。
成本與收益:
出租項目
成本費用
出租費用
電子迎賓禮炮
一門禮炮120元,炮彈成本5——10元
20——30元/炮
彩虹拱門
300——700元
150——300元/天
其他氣模
300元
100——200元/天
假設舉辦一次慶典活動需要禮炮8——20發,彩虹拱門1件,氣模2——3件,那麼單出租就可以收取出租費用最低510元,最高為1500元,兩到三次活動就可收回成本。一個月如果能出租
3. 招牌、燈箱、路牌廣告設計製作費
一般縣級城市每年新增戶外廣告燈箱在500台以上,地級城市在2000台以上,省會城市在萬台以上,若按普通型每台最低售價2000元計算,僅每年新增戶外廣告燈箱一項,每縣(市)即蘊含著100萬元的年銷售量。
項目
設計製作成本
供貨價
小招牌
100寬X60高378元
400元以上
形象海報
100寬X180高(高光相紙) 117元
130元以上
形象燈箱海報
100寬X180高(燈箱膠片) 144元
160元以上
雙面展示架
50長X50寬X180高300.00元
350元以上
立體藝術圖像燈箱廣告
1平方米約400-1200元
1300-3200元
4. 提供打字,復印,圖象掃描等業務。
在學院向學生提供此類服務,月可收益3000元以上。
5. 平面設計
類型
項目
報價
備注
廣告插畫類
戶外廣告
50元/小時
此報價的電子文件規格為:30兆以下,A4幅面,300dpi,每增加10兆加收100元
包裝
海報
雜志廣告
50元/小時
此報價的電子文件規格為:30兆以下,A4幅面,300dpi,每增加10兆加收200元
車體廣告
POP
40元/小時
公司介紹
戶內廣告
出版物插畫
掛歷
50元/小時
●以上報價為製作費,不包含創意費,創意費另計●所有作品的著作權歸屬××廣告公司,包括發表權、署名權、修改權、保護作品完整權以及使用權和獲得報酬權,具體收費標准根據客戶的要求另議●以上報價不包含稅金,插畫費最終付費金額應在以上報價的基礎上加收6%的營業稅金。
台歷
裝飾畫
書籍封面
6. 互聯網廣告
(1)Banner(旗幟廣告):
旗幟廣告是一個表現商家廣告內容的圖片,放置在廣告商的主要頁面上,是互聯網廣告中最基本的廣告形式,一般是使用GIF格式的圖像文件,可以使用靜態圖形,也可用多幀圖像拼接為動畫圖像。設計費用:500元/個(起)
(2)Button(按鈕廣告又稱logo廣告):
一般製作成企業的標識,可以根據客戶的需求直接鏈接到相關頁面,適合有一定知名度的企業在網上開展宣傳。設計費用:200元/個(起)
(3)Floating Icon(移動圖標、浮動廣告):
可以根據廣告主的要求並結合網頁本身特點設計浮動軌跡,廣告形式多樣,表現形式靈活,既可以以產品圖片或企業標識出現也可以根據產品特點形象設計,有很高的曝光率,是目前網上廣告中最受用戶青睞的廣告產品。 設計費用:300元/個(起)
(4)Opening Window(彈出式廣告):
網路廣告主流,即打開頁面時跳出的廣告頁面,無需點擊即可鏈接到相關頁面以發布更多內容。 設計費用:800元/個(起)
完成其它業務(包括市場調查等)委託所獲取的傭金
報刊雜志廣告代理費收入
( 六)財務報表
利潤表
編制單位: ××廣告公司2004.----2008年 單位: 萬元(虧損以「—」表示)
項目\年份
第一年
第二年
第三年
第四年
累計
⑴主營業務收入
16.92
20.8
28.4
35.2
101.32
減:業務成本
12.06
13.7
18.14
20.2
64.1
業務稅金6%
1
1.22
1.6
2
4.82
⑵主營業務利潤
3.86
5.88
8.66
13
32.4
加:其他業務利潤
2.8
3.36
4
6
16.16
減:營業費用
3
3
3
4
13
管理費用
0.5
0.5
0.8
1
2.8
⑶利潤總額
3.16
5.74
8.86
14
31.74
減:所得稅33%
1.04
1.8
2.9
4.6
10.34
⑷凈利潤
2.12
3.94
5.96
9.4
21.42
第七章 創業團隊
(一)創業團隊簡述
項目建議人等對所述廣告策劃及廣告傳媒有深入研究,相關團隊人員有實驗性運作實踐並堅持了較深入的業務××。
(二)創業計劃表述
這份公司的創業計劃大致描述了創業者的經營理念,今後,我們的一切決策後將來自高層之間的互相啟發。我們正進行公司前期的准備工作,我們將進行技術和管理方面的儲備。
希望呈現給大家的是一分完整而清晰的商業計劃,由於個人水平有限,疏漏之處在所難免,懇盼指正。

⑽ 某旅遊企業計劃投資策劃一旅遊項目,有a、b、c三種投資方案收益試分析藝人中取大決策法

決策某一事件時,如果只能預見到其結果可能出現幾種狀態,而每種狀態發生的概率由於缺乏資料或經驗都無法估計,這就不能像決策樹法那樣依據期望值計算的結果進行決策,而只能採取帶有主觀因素的方法進行最終決策。從大規模的小規模,事件的適當大小獲得的是要在兩方面重大的決定。小中取大決策法,又稱悲觀決策法,在西方國家稱為瓦爾德決策法。其決策步驟是:一個選擇最低收入每次程序啟動的現實價值然後再從中選出一個收益值最大的方案作為決策方案。比如,某廠計劃生產一種新產品,由於缺乏試銷,決策人員憑經驗分析,市場的新產品,銷售一般條件下,原本預期銷售三種類型。為此,現提出四個方案供選擇:第一方案,新建生產線生產新產品;第二方案,擴建原生產線生產新產品;第三方案,變化,新產品的原生產線; 第四方案,對原生產線作技術改造以適應新產品的生產。如用小中取大決策法進行決策應先從每個方案中選出一個最小的收益值,四個方案按順序最小收益值為12、1、3、4 的第四方案為決 然後,? 4選擇從政策計劃,最大的好處四個單一收入值的值,即對原生產線進行技術改造以適應新產品的生產。從這一例子可以看出,使用小決定決策者們,更健壯,採取決策比較謹慎,唯恐因決策失誤而遭致重大損失。因此決策時總是基於最小的打算,在此基礎上再選擇最好的結果。相反,如果決策者敢於冒險,決定樂觀地認為,就會從最好的打算出發,並且爭取好上加好。這種決策方法就稱為大中取大決策法,又稱樂觀決策法,在西方國家稱為赫威斯決策准則。大中取大決策法的步驟是:其中一個最大的好處,並啟動程序選擇切合實際的價值。然後,再從中選出一個收益值最大的方案作為決策方案。如用大中取大決策法來決策上述例子,應先從每一方案中選擇出一個最大收益值,秩序必須9,7,6,6。然後,再從這四個數值中選取最大的數值為9 的第一方案為決策方案,即新建生產線來生產新產品。

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